任職資格:
1、35-45歲,會計、審計、企業管理、金融相關專業,會計高級職稱或注冊會計師證;
2、五年以上會計師事務所審計工作經驗,或三年年以上大中型企業內部控制、審計管理工作經驗;精通內控體系管理;
3、較強的語言表達能力、溝通協調能力,堅持原則,良好的敬業精神和職業操守。
4、熟悉國家財稅審計及相關法律法規、內部控制規范及企業風險管理。
5、有上市公司內控、審計工作經驗者優先;
崗位職責:
1、建立健全公司審計體系,編制年度審計計劃、協調實施,編制年度審計工作總結;
2、按年度審計計劃及管理需求,以風險為導向開展專項的內部審查工作,對所有設計的審計事項,編寫內部審計報告;
3、對公司的潛在問題和管理缺陷,提出優化建議,及時向管理層和業務部門反饋意見,降低和防范經營及管理中的風險;
4、負責公司內部控制制度的設計,對執行情況進行評價、檢查,審查是否健全有效,并負責監督、整改的落實情況;
5、負責審查公司的稅務處理是否正確,是否存在稅務風險。
6、負責做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密、維護公司的合法權益。
職位福利:
五險、通勤車、團隊氣氛活潑、多次晉升機會、員工食堂
工作地點